昆明市园林绿化局 yllhj.km.gov.cn

长者模式 无障碍浏览

政府信息公开

索引号: 015113286-202502-490369 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市园林绿化局 发布日期: 2025-02-13 14:07
名 称: 昆明市园林绿化工程质量站2025年预算公开
文号: 关键字:

昆明市园林绿化工程质量站2025年预算公开

发布时间:2025-02-13 14:07
字号:[ ]

监督索引号53010000269600700000

昆明市园林绿化工程质量站2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市园林绿化工程质量站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市园林绿化工程质量站2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


昆明市园林绿化工程质量站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化工程的法律、法规和工程技术标准、规范。

2.负责市级重点工程附属绿化及大、中型公园绿地初步设计方案的技术评估论证,参与竣工联合验收,并出具相应意见。

3.负责本市园林绿化工程施工现场的质量安全检查,参与质量安全事故的调查和统计,并提出处理建议。

4.负责本市园林绿化工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广工作。

5.承担本市园林绿化工程标准、规范等修编中的技术性、辅助性、事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合科、技术科、受理科、质量安全科、核验科。

所属单位0

)重点工作概述

1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化工程的法律、法规和工程技术标准、规范。

2.负责市级重点工程附属绿化及大、中型公园绿地初步设计方案的技术评估论证,参与竣工联合验收,并出具相应意见。

3.负责本市园林绿化工程施工现场的质量安全检查,参与质量安全事故的调查和统计,并提出处理建议。

4.负责本市园林绿化工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广工作。

5.承担本市园林绿化工程标准、规范等修编中的技术性、辅助性、事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制29人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入6,136,093.92,其中:一般公共预算6,136,093.92,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加734,833.08主要原因分析一是部分专业技术人员聘用到更高职级,人员经费增加;二是本年度新增办公场所维修经费410,000元。

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入6,136,093.92,其本年收6,136,093.92,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,136,093.92,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加734,833.08元,主要原因分析一是部分专业技术人员聘用到更高职级,人员经费增加;二是本年度新增办公场所维修经费410,000元。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出6,136,093.92财政拨款安排支出6,136,093.92,其中基本支出5,726,093.92,与上年对比增加324,833.08主要原因分析部分专业技术人员聘用到更高职级,人员经费增加;项目支出410,000,与上年对410,000主要原因分析本年度新增办公场所维修经费410,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080505583,480元主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;2080506112,000元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;2101102287,970元主要用于事业单位医疗;2101103182,410元主要用于公务员医疗补助;210119928,217元主要用于其他行政事业单位医疗支出;21205014,502,016.92元主要用于城乡社区环境卫生;2210201440,000元主要用于住房公积金。

五、对下项转移支付情况

2025部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额7200,其中:政府采购货物预算7200、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025一般公共预算财政拨款三公经费合计2000,较上年减少3000,下降60%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为2000元,较上年减少3000元,下降60%,国内公务接待批次为4次,共计接待16人次。

增减变化原因:预计本年度公务接待次数较上年减少

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2025公务用车购置及运行维护费0,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门无重点项目预算绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、办公费,指单位购买日常办公用品、书报杂志的支出,以及日常印刷费支出。

5、邮电费,指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费(含住宅电话补贴费)、电报费、传真费、网络通讯费等。

6、差旅费,指单位工作人员出差、出国费用。

7、办公设备购置费,指单位购置办公家具和一般办公设备的支出。

8、维修(护)费,指单位开支的修理和维护费用。如传真机、电话交换机、计算机、打印机、复印机的维修费。

9、印刷费,指大宗账簿、表册、票证、规章制度、资料等的印刷支出。

10、培训费,指各类培训支出。

11、会议费,反映本部门举办会议的支出。

12、劳务费,反映支付给单位和个人的劳务费用,如翻译费、咨询费、手续费等。

13、租赁费,反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网等的费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025机关运行经费安排0,与上年对比增加0主要原因分析我部门为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,我部门资产总额864,892,其中,流动资产0,固定资产864,892,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产7000,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加0,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53010000269600700111

部门预算公开表20250212031236074